为深入贯彻落实财政部、教育部联合印发的《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》(财会〔2024〕16号)文件精神,全面提升审计人员内控监督与风险防控专业能力,2025年11月6日,审计处组织开展内部控制评价与风险评估专题业务培训。本次培训由审计处处长李兴禹主讲,全体审计处工作人员参加学习。
培训中,李兴禹处长紧扣指导意见核心要求,结合高校审计工作实际,围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督五大核心要素,系统解读文件出台背景、总体目标与实施路径,重点阐释到2026年基本建成制度健全、权责清晰、制衡有力、运行有效、风险可控、监督到位内控体系的建设目标。

针对审计处核心职责,李兴禹处长聚焦学校内部控制风险评估与评价两大关键业务,进行细致讲解。李兴禹处长强调,审计处作为学校内控监督评价的核心部门,要坚守监督职责,把指导意见要求融入日常审计工作,推动内控建设覆盖经济活动全流程、贯穿决策执行监督各环节,强化与财会、巡视巡察、纪检监察等监督的协同联动,形成监督合力,切实防范舞弊与腐败风险,助力学校治理能力现代化与高质量发展。